为进一步加强经费收缴、使用和管理力度,集团总公司工会今年全面启动经费“下审一级”工作,对经费收支管理情况和工会资产进行审查、登记。6月12日上午,由集团总公司经费审查委员会主任宋永江、工会女工主任迟春然和集团财务部文燕3人组成的审计组对我公司工会经费收支情况进行了审计。公司工会主席潘姣丽、经费审查委员会委员赵小平部长、邢红维科长参加了会议。
本次审计采用听汇报和查账目的方式。检查组在听取公司的汇报后,依据会计账簿、凭证、报表等基础资料对我公司工会经费的收缴、使用和管理情况做了认真、细致、全面的审核。最后,对本次财务审计情况做了总结并对今后工作提出了意见和建议。审计组强调工会经费是工会开展工作的经济基础,集团总公司工会从2013年起加大了工会经费的收缴力度,与各子公司工会签订收缴协议,要求每半年按时足额上缴一次,并作为考核工会年度工作以及公司评先选优的刚性条件。下一步,公司工会也将对各基层工会经费的提取、上缴和使用管理情况进行抽检,希望各基层进一步提高思想认识,重视经费收缴工作,克服困难,按照规定比例即上年度工资总额的2%足额提取工会经费,按时足额完成上缴。同时把握好工会经费使用关,合理有效使用工会经费,把有限的资金用在刀刃上,做到取之于民用之于民,为工会顺利开展各项工作提供有力的资金保障。